问题已解决

老师您好,支付技术服务费是2022年3月到2023年3月的,22年3月做账要分录怎么做呢,服务费发票已收到

84784950| 提问时间:2022 06/28 16:53
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,支付技术服务费是2022年3月到2023年3月的 借:长期待摊费用,贷:银行存款
2022 06/28 16:54
84784950
2022 06/28 16:56
总金额是269元,待摊的费用怎么算
邹老师
2022 06/28 16:57
你好,总金额是269元,就不需要摊销,直接计入费用核算就是了 借:管理费用等科目,贷:银行存款
84784950
2022 06/28 16:58
老师,金额在多少范围需要待摊呢
邹老师
2022 06/28 16:59
你好,这就没有统一的金额判断标准了 
84784950
2022 06/28 17:01
好的谢谢老师
邹老师
2022 06/28 17:01
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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