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每个月有销项发票,进项发票,但是销项和进项不对应,请问怎么结转成本?

84784999| 提问时间:2022 06/28 21:25
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,单位是贸易性质吗? 
2022 06/28 21:26
84784999
2022 06/28 23:44
是的老师吖吖aa
邹老师
2022 06/29 08:18
你好,贸易性质应当做到购销一致,否则无法结转成本的 
84784999
2022 06/29 10:31
老师 比如进项发票没开来 怎么结转成本
邹老师
2022 06/29 10:32
你好,结转的成本=销售数量*单位产品成本 
84784999
2022 06/29 10:54
老师没有进项的 都做暂估 ?不用结转成本了是吗 等票到了再冲暂估?
邹老师
2022 06/29 10:56
你好,如果是购进了,没有取得发票,是做暂估入账处理 对外销售了,就需要确认收入,同时结转相应的成本 取得发票了,冲销暂估入账,然后根据发票做购进分录 
84784999
2022 06/29 11:02
现在情况是没有进项票我已经暂估了, 但是销售了我们也给对方开票了 ,也确认收入了 ,还需结转成本吗
邹老师
2022 06/29 11:03
你好,给对方开票了 ,也确认收入了,就需要结转成本的
84784999
2022 06/29 11:11
开负数发票退货 是不是冲销之前结转的成本就可以了 也冲销收入了
邹老师
2022 06/29 11:13
你好,是的,是这样的
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