问题已解决

老师你好,上个月我们开发票同一个规格的多开给人家了,跨月了才发现,本月能否直接开相应的负数金额给对方?但是这个负数发票怎么开?是对方不用申请红字信息表,我们直接在负数发票填开哪里开具就行是吧?

84784951| 提问时间:2022 06/29 11:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是开的专票吗?
2022 06/29 11:49
郭老师
2022 06/29 11:49
专用发票的必须让对方认证了,对方开红字信息表,然后在你们单位开红字发票。
84784951
2022 06/29 11:50
我以为负数发票除了冲红情况下可以开之外,平时开多了也可以直接开负数发票的
郭老师
2022 06/29 11:51
是的是的,可以的,可以这么做。
84784951
2022 06/29 11:52
开的是专用发票。
郭老师
2022 06/29 11:53
对方必须认证了,对方开红字信息表,你们待会开红字发票,只开多开的那一部分就可以。
84784951
2022 06/29 11:55
意思是普票可以不用申请冲红,直接开负数发票。专用发票的话对方抵扣需要对方申请红字,对方未抵扣,我们需要申请红字并且冲红重开,是这样吗?
郭老师
2022 06/29 11:57
对的是的,普通发票必须全部都红,冲开不了一部分可以自己试一下。
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