问题已解决
老师您好,我们是建筑企业,收到普通发票,原先暂估成本时做的分录是 借:工程施工 贷应付账款-暂估 。冲暂估事做的分录是 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-某供应商,请问这个分录对吗?
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速问速答但骨和发票是一样的,可以。
2022 06/29 11:46
84784953
2022 06/29 11:50
暂估和发票不一样就需要把,暂估全部冲红,然后重新做分录借:工程施工 贷应付账款-某供应商对吗
。
郭老师
2022 06/29 11:50
是的是的,是这么做。