问题已解决
老师问一下,釆用计划成本入帐货到单未到先暂估借:原材料300,贷应付账款300,此时生产领用了借生产成本300,贷原材料300。到下个月单到了我冲上个月的暂估借原材料一300,贷,应付账款一300,借应付账款暂估300 应交税费36 贷应付账款(实际)300这样做对不对,谢谢
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速问速答你好,没错的做账就是这么做的
2022 06/30 07:33
84784987
2022 06/30 08:00
东老师,下个月我冲上个月的原材料需要冲吗,但冲了没有原材料入库额了,是不是不冲原材料,直接冲应付账款暂估
比如5月货到单未到借:原材料300
贷应付账款暂估300
生产领用借:生产成本300 贷原材料300
下月我不冲原材料,直接冲应付账款借:应付账款暂估300
应交税费39
贷:应付账款实际339而不冲上个月的原材料,对不
东老师
2022 06/30 08:05
对,你其实就很简单,把暂估的冲销了,然后再按照发票入账就行。