问题已解决

做凭证的时候,前期有很多往来,应付款,进项发票未到,货款已经支付,要怎么调账?应收款,款已经收,显示未开发票,不清楚是前期错账,还是发票丢失,要怎么调整?

84785024| 提问时间:2022 06/30 10:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这些货物已经到了,发票没有到,已经付款了,发票后期还能到吗?
2022 06/30 10:51
郭老师
2022 06/30 10:51
我不能到的话,借应付账款贷预付账款,他两个对冲一下就行。
郭老师
2022 06/30 10:51
应收账款在借方有余额吗?还是在贷方?
84785024
2022 06/30 10:51
已经是好几年前的,而且最近几年都没合作,估计是肯定要不回来了,也不清楚前期是对方未开票还会发票丢失
郭老师
2022 06/30 10:56
那你看下你的预收账款是不是有余额,如果有的话,应付账款和预收账款对冲一下就可以的,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税的。
84785024
2022 06/30 10:57
应收账款是贷方有余额
84785024
2022 06/30 10:59
我看过了 没有应付预付两头挂的
郭老师
2022 06/30 11:06
那你看一下应付账款是在借方有余额吗?如果是的话,借原材料贷应付账款 应收账款的话在贷方有余额,很应该就是你们单位没有确认收入,借银行存款贷应收账款做的这个。
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