问题已解决
老师,汇算时是不是不用加了。没有做账到费用
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速问速答同学,你好
具体什么问题呢
2022 06/30 12:14
84785000
2022 06/30 12:15
老师,2021年8月的银行回单,做账是,借:应付账款 贷:应行存款 2021年8月的发票,我可以做账做到2022年1月吗?借:利润分配_未分配利润 贷:应付账款。这样操作可以吗?或者应该怎么处理?
小菲老师
2022 06/30 12:16
同学,你好
不可以
直接做到22年
借:费用
贷:应付账款
84785000
2022 06/30 12:32
发票做账借:利润分配_未分配利润 贷:应付账款。是2021年8月的发票,账做到2022年1月。没进费用
小菲老师
2022 06/30 12:35
同学,你好
你是小企业会计准则吗
84785000
2022 06/30 14:01
老师,2021年8月通过银行付款了15万的技术服务费,银行回单在2021年8月做账了。发票也是2021年8月开的。但发票2021年没做账。这个怎么处理啊。是小企业会计准则。
2021年8月的银行回单,做账是,借:应付账款 贷:应行存款 2021年8月的发票,我可以做账做到2022年1月吗?借:利润分配_未分配利润 贷:应付账款。汇算清缴时就不调增了。这样可以吗?
小菲老师
2022 06/30 15:05
同学,你好
嗯嗯,可以的