问题已解决

老师,汇算时是不是不用加了。没有做账到费用

84785000| 提问时间:2022 06/30 12:12
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 具体什么问题呢
2022 06/30 12:14
84785000
2022 06/30 12:15
老师,2021年8月的银行回单,做账是,借:应付账款 贷:应行存款 2021年8月的发票,我可以做账做到2022年1月吗?借:利润分配_未分配利润 贷:应付账款。这样操作可以吗?或者应该怎么处理?
小菲老师
2022 06/30 12:16
同学,你好 不可以 直接做到22年 借:费用 贷:应付账款
84785000
2022 06/30 12:32
发票做账借:利润分配_未分配利润 贷:应付账款。是2021年8月的发票,账做到2022年1月。没进费用
小菲老师
2022 06/30 12:35
同学,你好 你是小企业会计准则吗
84785000
2022 06/30 14:01
老师,2021年8月通过银行付款了15万的技术服务费,银行回单在2021年8月做账了。发票也是2021年8月开的。但发票2021年没做账。这个怎么处理啊。是小企业会计准则。 2021年8月的银行回单,做账是,借:应付账款 贷:应行存款 2021年8月的发票,我可以做账做到2022年1月吗?借:利润分配_未分配利润 贷:应付账款。汇算清缴时就不调增了。这样可以吗?
小菲老师
2022 06/30 15:05
同学,你好 嗯嗯,可以的
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