问题已解决
老师1.2月份缴纳的印花税,5月份退回政策性优惠,减半征收,退回一半的税费,会计分录怎么做
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借银行存款,贷应交税费,
借应交税费借税金及附加负数
2022 06/30 14:21
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2022 06/30 14:23
老师 缴纳印花税的时候是借 管理费用-印花税 贷银行存款 现在退一半回来,借银行存款 贷管理费用-印花税 贷方有余额要怎么平
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/30 14:24
你好,管理费用月末
转到本年利润。
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2022 06/30 14:36
老师,那我三月底暂估了一笔费用。应付单位做错了,要怎么更正
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/30 14:36
童学之前的分录不变,金额是负数。
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2022 06/30 14:39
暂估时 借 管理费用-暂估 5万 贷其他应付款XX 5万 这个月更正 借 管理费用-暂估5万(红字) 贷其他应付款XX5万(红字)然后重新做正确的对吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/30 14:40
是的是的,是这么做。
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2022 06/30 14:46
老师 我还想问一下。小规模公司要注销。现在公司情况是这样的,公司欠法人几万块钱。没有其他的债权债务了。这笔账可以怎么做。希望可以走简易注销的程序
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/30 14:49
借其他应付款贷营业外收入。