问题已解决
老师之前怕亏损太多就做了笔结转待摊的分录。借:主营业务成本。贷待摊费用。现在成本不够用想用这个待摊费用做成本。怎么做会计分录啊
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速问速答你好,你这个分录做的对吗?这个是增加了你的亏损。
2022 06/30 15:14
郭老师
2022 06/30 15:14
这已经是分摊的分录。
84784958
2022 06/30 15:16
是吗,我看之前同事是这样做的
郭老师
2022 06/30 15:19
你好,借主营业务成本,这不增加了主营业务成本,你的利润已经减少了。
84784958
2022 06/30 15:20
那怎么冲回来呢
郭老师
2022 06/30 15:21
借待摊费用,借主营业务成本负数
84784958
2022 06/30 15:23
但是我在科目余额表里,待摊费用是在借方啊
郭老师
2022 06/30 15:26
你好,那你看一下发生额是不是还有其他的业务。