问题已解决

老师好,计提税金的会计分录怎么做?如果当月多计提该如何调整?当月少计提该如何调整?

84784997| 提问时间:2022 06/30 15:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
具体的是哪一个税款?
2022 06/30 15:42
84784997
2022 06/30 15:42
增值税附加税印花税
郭老师
2022 06/30 15:45
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷,应交税费未交。
郭老师
2022 06/30 15:46
借税金及附加,贷应交税费附加 他们都是少做的, 如果是多做了的,借应交税费,未交增值税 贷,应交税费,应交增值税转出未交增值税 借应交税费、附加税、借税金及附加负数
84784997
2022 06/30 15:48
一般纳税人公司,每月除了根据票和回单做账,计提工资,计提税金,结转销售成本,其他还应该做哪些分录吗?
84784997
2022 06/30 15:49
结转销售成本分录就是借主营业务成本贷库存商品等对吗?金额为不含税进项金额?
郭老师
2022 06/30 15:49
计提折旧费、工资 分摊
郭老师
2022 06/30 15:49
是的, 是 是这么做的
84784997
2022 06/30 15:50
那公司购买了一台打印机办公用,我计入管理费用,不作为固定资产可以吗?
郭老师
2022 06/30 15:53
可以的,可以这么做。
84784997
2022 06/30 15:54
本期收到的进项票大于销项票,本期认证抵扣一部分,剩余部分先不入账,等后期再开销项票时认证再入账可以吗?
郭老师
2022 06/30 15:55
可以的,可以这么做的,没有认证的,做到应交税费待认证。
84784997
2022 06/30 15:59
做到待认证里,那意思是我还是得入账?
郭老师
2022 06/30 16:01
是的 需要做账的 需要做的
84784997
2022 06/30 16:04
会计分录怎么做?
郭老师
2022 06/30 16:07
借管理费用, 应交税费待认证, 贷银行存款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~