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5月份申报增值税的时候做了无票收入,6月开票应该怎么做账呢?
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速问速答同学
1.如果上月会计将增值税申报表中的未开票收入,做了销售凭证,建议先用红字凭证冲出上月未开票收入,再做蓝字凭证,确认对未开票收入实际金额的调整;
2.申报增值税申报表附表一,未开票收入栏:填负数,并写申报说明,最好与税局专管员打好招呼,能有专管员签字最妥当.
2022 06/30 16:16
84784989
2022 06/30 16:42
好的,非常感谢
星河老师
2022 06/30 16:45
<不客气,请评分五分,持续关注学习,祝生活愉快>