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老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬

84784993| 提问时间:2022 06/30 16:25
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!对的,就是你说的那样分几步
2022 06/30 16:27
84784993
2022 06/30 16:28
这样做分录,本月只计提未发放,也是同样成本增加了是吧
宋生老师
2022 06/30 16:30
你好!是的。不发也增加了
84784993
2022 06/30 16:31
好的,谢谢老师
宋生老师
2022 06/30 16:33
你好!不用客气的了
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