问题已解决
去年9月份销售使用过的固定资产,开了一张发票,上个月冲红了,请问冲红发票应该怎样做分录?附上去年做的分录
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速问速答你好。如果没有收到钱,借应收账款负数
贷固定资产清理负数,
应交税费应交增值税销项负数
2022 06/30 17:38
84785009
2022 06/30 17:40
老师,那重开的那份发票怎么做分录?
郭老师
2022 06/30 17:40
借应收账款
贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项。
84785009
2022 06/30 17:44
老师,冲红重开,能不能按去年的分录做一笔冲红,再做一笔正数?
郭老师
2022 06/30 17:45
可以的,可以这么做的。
84785009
2022 06/30 17:47
那就直接库存现金负数,再做一笔库存现金正数,行吗?
郭老师
2022 06/30 17:47
可以的,可以这么做的。