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现红冲2021年12月开具的普通发票,现开具的普通发票是免税免征税的,想问针对其中的负数税金,要怎么填报?现开具的普通发票是免税的,针对于红冲的那部份负数税金,会不会体现需要税局退税给我们?

84784951| 提问时间:2022 07/01 10:12
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 可以申请退税
2022 07/01 10:13
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