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老师请问销售方上个月开了红字发票,增值税申报需要在哪一项填写数据呢

84784988| 提问时间:2022 07/01 11:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你单位是购买方,你已经抵扣过了增值税的话再付点二进项,转出开具的红字信息表里面。
2022 07/01 11:37
84784988
2022 07/01 11:38
老师我是销售方怎么填报
郭老师
2022 07/01 11:40
你好,这个月还有其他的销售额吗?正数销售额加上负数销售额。
84784988
2022 07/01 11:47
有其他销售额
郭老师
2022 07/01 11:47
正数销售额加上负数销售额,合计一块填写。
84784988
2022 07/01 12:18
老师个体工商户上季度未开票,我应该怎么填报呢,有个核定销售额是210000,本期免税额我应该填多少呢
84784988
2022 07/01 12:20
这个该怎么填呢
郭老师
2022 07/01 12:20
你的销售额一共是多少?都是3%免税的吗
84784988
2022 07/01 12:21
上季度没有销售额也没开过票
郭老师
2022 07/01 12:23
你好,直接零申报就可以的。
84784988
2022 07/01 12:24
这个图片里面要叫填19栏,21栏
郭老师
2022 07/01 12:27
你好,你第11行里面填写了,你不要填写。
84784988
2022 07/01 12:28
是系统带出来的
郭老师
2022 07/01 12:30
11行,你自己删除了他。
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