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假如我报增值税的时候,销项税是1300,进项税是2600,就还有1300的期末留抵税额,报附加税这个表的时候,留抵退税本期扣除额这里要填1300吗?

84785008| 提问时间:2022 07/01 12:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,需要填写的,他可以抵扣你的附加税。
2022 07/01 12:06
84785008
2022 07/01 12:08
填了1300后就变成-78,税务局会退78元到我们公司账户上?
郭老师
2022 07/01 12:10
第一列的销售额怎么不填写?
郭老师
2022 07/01 12:10
第一列缴纳的增值税税额怎么不填写?
84785008
2022 07/01 12:13
因为进项税额比销项多,所以这个月没有要交的增值税
郭老师
2022 07/01 12:15
你好,那就不需要的,这里零申报就可以。
84785008
2022 07/01 12:18
像这样子都填成0吗?留抵退税本期扣除的这里也填0吗?
84785008
2022 07/01 12:19
我不太懂,进项税额比销项税额多的话,附加税是退税还是不交
郭老师
2022 07/01 12:20
附加税,不需要缴纳的附加税,直接零申报。
84785008
2022 07/01 12:21
就是附加税没有退税的情况,只有交税或者零申报,对吧。
郭老师
2022 07/01 12:21
对的是的,是这么做的。
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