问题已解决

老师,你好。增值税申报操作流程,进项发票已在发票综合服务平台勾选抵扣,接下下步怎么操作?

84784999| 提问时间:2022 07/01 12:06
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好在抵扣统计的页面确认了吗?如果是的话,去你的开票系统里面点上报汇总。
2022 07/01 12:09
郭老师
2022 07/01 12:09
那就可以去电子税务局申报增值税了。
84784999
2022 07/01 12:27
己确认了,需要打印吗
郭老师
2022 07/01 12:28
需要的,你的清单,需要打印出来统计查询,有一个明细下载。
郭老师
2022 07/01 12:28
打印出来之后,和你的抵扣联儿一块儿装订做账。
84784999
2022 07/01 14:08
老师,你好。怎么操作
郭老师
2022 07/01 14:08
看下开票截止日期是几月份。
郭老师
2022 07/01 14:08
你申报了增值税吗?增值税需要在电子税务局申报的。
84784999
2022 07/01 15:32
是填写在此栏吧,怎么查看5月份附表一二三四五的明细
郭老师
2022 07/01 15:34
对的是的,是这么做的,在电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有一个历史申报查询。
84784999
2022 07/01 15:45
这里的税额分别是155449.14和19916.37,而开票软件税额分别是155449.18和19916.36,电子税务局申报系统自动算出税额,两者不一致怎么处理?
郭老师
2022 07/01 15:50
好,忽略这个差异就可以的,四舍五入的,这个没有影响。
84784999
2022 07/01 15:55
以哪边数据为准,做账时怎么处理差额呢?
郭老师
2022 07/01 15:56
账上还是按照开票软件里面的。
郭老师
2022 07/01 15:56
缴纳的税款不一致的,差额放到营业外收支。
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