问题已解决
固定资产6月付了10万,还剩下尾款1万没付。6月已经到货并使用。那6月怎么做分录?
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速问速答同学,你好
借:固定资产6
贷:银行存款5
应付账款1
2022 07/01 12:53
84785037
2022 07/01 12:59
下月付完尾款后怎么做分录?
小菲老师
2022 07/01 13:00
同学,你好
借:应付账款1
贷:银行存款1
84785037
2022 07/01 13:01
那固定资产呢,需不需按收到发票后的金额调整?因为6月发票没到算暂估的吧?
小菲老师
2022 07/01 13:02
同学,你好
算暂估的
84785037
2022 07/01 13:14
那要把6月做的分录冲掉再做正确的嘛?能写好发票到后的分录嘛?
小菲老师
2022 07/01 13:16
同学,你好
把之前的暂估分录冲掉,然后重新做
84785037
2022 07/01 13:21
重新做完后7月就开始计提折旧是嘛?
小菲老师
2022 07/01 13:28
同学,你好
不是.固定资产开始使用的次月开始折旧
84785037
2022 07/01 13:29
6月就用了呀,不就是7月开始计提折旧嘛
小菲老师
2022 07/01 13:30
同学,你好
那就7月开始折旧