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暂估成本跨年了,收到发票时直接做主营业务成本负数可以吗?
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速问速答您好,这个不可以,需要冲销之前的暂估
2022 07/01 14:02
84785042
2022 07/01 14:06
原来分录“借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品 ;红冲之后怎么做分录呢
小锁老师
2022 07/01 14:08
您好,这个就是 借 应付账款 贷 库存商品
暂估成本跨年了,收到发票时直接做主营业务成本负数可以吗?
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