问题已解决

本月开票了10300元,其中销项税有300,然后还开了一张冲红的票,不含税金额是90000,税额是2700元,那我这个月主营业务收入是负数,申报的时候填写的金额和税额是正数减去负数后的金额吗?还是就填写正数金额呢?

84785017| 提问时间:2022 07/01 14:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按照红冲收入的金额填写
2022 07/01 14:37
84785017
2022 07/01 15:00
不是,我申报增值税按负数填上去?怎么能填?
84785017
2022 07/01 15:00
企业所得税呢?怎么填写?营业收入是负数可以吗?
朴老师
2022 07/01 15:15
同学你好 就是负数申报的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~