问题已解决
本月开票了10300元,其中销项税有300,然后还开了一张冲红的票,不含税金额是90000,税额是2700元,那我这个月主营业务收入是负数,申报的时候填写的金额和税额是正数减去负数后的金额吗?还是就填写正数金额呢?
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速问速答同学你好
按照红冲收入的金额填写
2022 07/01 14:37
84785017
2022 07/01 15:00
不是,我申报增值税按负数填上去?怎么能填?
84785017
2022 07/01 15:00
企业所得税呢?怎么填写?营业收入是负数可以吗?
朴老师
2022 07/01 15:15
同学你好
就是负数申报的