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老师我们单位如果本月进项发票多余销项,但是我们要交税,进项可以本月先不认证那么多吗

84784985| 提问时间:2022 07/01 22:12
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 如果单位需要交税 可以本月先不认证那么多进项税额
2022 07/01 22:13
84784985
2022 07/01 22:16
那下个月再认证上个月发票好使吗?最多可以几个月不认证发票。那我进项不认证,怎么做账呢?
84784985
2022 07/01 22:16
还有下个月把不认证的认证了怎么做账呢
bamboo老师
2022 07/01 22:17
下个月再认证上个月发票好使的 现在没有认证期限了 借:原材料等 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款等 下个月认证 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
84784985
2022 07/01 22:19
可是我们单位为什么借待摊费用,待认证进项呢
bamboo老师
2022 07/01 22:20
请问是取得的待摊费用发票么? 我写的借:原材料等   这个根据您收到的发票内容计入对应的借方科目啊
84784985
2022 07/01 22:21
一般什么属于待摊费用呢?我也不懂这个好像也是原材料什么的
bamboo老师
2022 07/01 22:22
比如房屋租金 需要分月摊销 收到发票的时候先计入待摊费用科目
84784985
2022 07/02 08:04
我们是买的产品,还有电费,怎么计入待摊费用,待认证进项了,有这个科目吗
bamboo老师
2022 07/02 08:42
那要看您原来会计怎么考虑的 什么原因要用待摊费用科目 待认证进项税额科目是有的
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