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建筑企业财务月末关于增值税需要怎么结转,具体分录?
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速问速答借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2022 07/02 10:55
84785012
2022 07/02 11:11
老师,销项和进项还需要结转吗?不是结转它俩差额吗?
郭老师
2022 07/02 11:12
销项进项可以结转的,你要向他们都有余额的话,可以不用结转,我上面给你写的是第一个结转销项的,第二个结转进项,第三个结转需要缴纳的增值税。如果你不想剪短的话,第一个和第二个不用做,只做第三个就可以。
84785012
2022 07/02 18:34
老师,只做第三个分录也可以呀?
84785012
2022 07/02 18:35
老师,只做第三个分录的话。是不是转出未交增值税明细科目就一直有余额不会平吧?
郭老师
2022 07/02 19:04
对的
进项
销项
转出未交增值税
这几个一直有余额
84785012
2022 07/02 19:06
老师。那种做法比较好呢?
郭老师
2022 07/02 21:02
自己选择就可以的。建议是都没有余额,你以后核对的时候方便。
84785012
2022 07/03 04:23
老师,进项发票刚入账都计入应交增值税-未抵扣增值税税额了,老师需要这样做吗,还是直接计进项税
郭老师
2022 07/03 07:44
没有认证的做应交税费待认证
84785012
2022 07/03 07:50
未认证的认证完了,分录应该怎么做呢
郭老师
2022 07/03 07:50
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证