问题已解决

进项抵扣的问题,我是收到进项票,只要没问题,当月就抵扣了,这我看到有问是不是可以根据销项金额来决定进项的抵扣多少?这个可以解释一下吗?我这几个月基本进项都大于销项

84784977| 提问时间:2022 07/03 10:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
一般纳税人他每个月都有一个税负 认证发票的时候,最好是根据这个税负来认证发票 因为你收入长期不交税,税负是零,有风险的
2022 07/03 10:17
84784977
2022 07/03 10:26
明白了,那现在已经抵扣的还没提交,是不是可以取消一下,下个月再抵扣?另外税负是咋计算。
郭老师
2022 07/03 10:31
可以的 你现在是确认做了吗
郭老师
2022 07/03 10:32
缴纳的增值税/不含税的销售额=增值税税负
84784977
2022 07/03 10:35
我是30号那天所有进项都被我抵扣了,因为之前还有留底的,本来这个月销项刚好抵完,有张销项因为客户问题票开错了,要7月重新开,且6月抵扣发票还挺多的,所以发现销项比进项低,今天看上面有人问这个问题,所以我也来问一下
郭老师
2022 07/03 10:36
你看下你底裤统计的页面确认了没有?
84784977
2022 07/03 10:41
进项的还没统计
84784977
2022 07/03 10:44
缴纳的增值税是不是销项减进项?
郭老师
2022 07/03 10:44
在已勾选里面,你不想抵扣的发票前面的对号去掉提交就可以。
84784977
2022 07/03 10:49
税负计算
郭老师
2022 07/03 10:51
缴纳的增值税是不是销项减进项 是的 缴纳的增值税/不含税的销售额=增值税税负
84784977
2022 07/03 11:08
好的,谢谢!另外还有一个问题,我们公司跟往来公司兑换银承,我们电汇,我在做分录时,可以把这边账先放入其他应收款吧: 借   其他应收款  ~mrl        财务费用~手续费     贷  银行存款  待然后再根据收到的银承做的: 借 应付票据     贷  其它应收款 这样做分录对吗?
郭老师
2022 07/03 11:10
借应付票据改成应收票据。
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