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老师,5月份,用银行存款支付了一笔款,是支付了叉车款,但是没有发票,6月底才收到发票,那五月的账和6月的怎么做分录?

84785025| 提问时间:2022 07/03 13:01
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,五月份的时候 借 主营业务成本呢(价税合计) 贷 银行存款,6月份收到专票的时候 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 主营业务成本
2022 07/03 13:02
84785025
2022 07/03 13:08
但是5月我做的是借预付账款,贷银行存款,6月收到对方开的5月的发票,我6月要怎么冲?
小锁老师
2022 07/03 13:17
那你就6月份  借 主营业务成本 贷 预付账款
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