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之前做账差错导致应付职工薪酬一直挂账一千多,请问怎么调整

84785022| 提问时间:2022 07/04 14:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你这个是  贷方还是借方做多了 ; 这样好判断  是否红冲;  这样你 能知道原因不; 才好准确的去红冲的  
2022 07/04 14:18
84785022
2022 07/04 14:25
贷方多了1120
84785022
2022 07/04 14:25
应付职工薪酬在期末应该有余额还是没余额啊
meizi老师
2022 07/04 14:28
 你好; 贷方多了。 说明你多计提了。  你去红冲即可    ;正常是会有金额余额的; 比如你 没有发工资就会有余额的 
84785022
2022 07/04 14:30
这个差额是调整工资产生的
84785022
2022 07/04 14:30
错误是在于之前会计做账时候计提和发放一起做的
84785022
2022 07/04 14:32
按理说一直应该有一笔计提的余额,但是他们之前做的时候做错了,金额不大,如果调整以前年度损益或者红冲的话又麻烦
meizi老师
2022 07/04 14:33
 你好;  调整工资; 是怎么个调整法?   
84785022
2022 07/04 14:36
就是这样计提和发放的
meizi老师
2022 07/04 14:39
 你好;   不是 ;我的意思是你们 公司 怎么来调整的;     你是发的多; 少计提了所以补计提了吗   
84785022
2022 07/04 14:55
就是因为之前他们开始做的计提了就发放,按理说最开始那个月只应该计提不应该发放,错误是这样产生的
84785022
2022 07/04 14:58
我接账的时候应付职工薪酬期初余额为0,这样可以吗?
meizi老师
2022 07/04 15:03
 你好;   那你 就红冲发放分录即可 ; 可以的;   
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