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进项上期有留抵1000,本期有销项500,抵上期的500,做账应该怎么做?

84784974| 提问时间:2022 07/04 14:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,上期的留底500在哪个科目里面做的?
2022 07/04 14:21
84784974
2022 07/04 14:22
还在进项税额的借方
郭老师
2022 07/04 14:23
那就不用做了,其他的都不用做,你的增值税销项、进项是不是月末都不结转?
84784974
2022 07/04 14:24
嗯,暂时没有结转。
84784974
2022 07/04 14:24
需要结转嘛?
郭老师
2022 07/04 14:25
结转不结转都可以的,可以不用结转。
84784974
2022 07/04 14:42
那我这个月销项抵了上期进项留抵余额。不用交税,也不用做账吗?
郭老师
2022 07/04 14:44
你好 是的,不用做账的。
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