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四、不定项选择题,并写出相关经济业务的会计甲公司为增值税一般纳税人,适用税率为17%,所得税税率为25%.假定销售商品,原材料和提供劳务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,商品、原材料售价中不含增值税。2011年甲公司发生如下事项:(1)3月2日,向乙公司销售商品一批,按商品标价计算的金额为200万元。该批商品实际成本为150万元,由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣开具了增值税专用发票,并在销售合同中规现金折扣条件为2/10、1/20、n/30,甲公司已于当日发出商品,乙公司于3月15日付款,假定计算现金折扣时不考虑增值税。(2)5月5日,甲公司由于产品质量原

84784984| 提问时间:2022 07/04 20:37
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
第一个题目的答案分别是 AD.ABCD. C.BD.C
2022 07/05 08:21
84784984
2022 07/05 13:34
请问会计分录怎么写
暖暖老师
2022 07/05 13:35
借应收账款203.4 贷主营业务收入180 应交税费应交增值税销项税23.4
暖暖老师
2022 07/05 13:35
借主营业务成本150 贷库存商品150
暖暖老师
2022 07/05 13:36
借银行存款201.6 财务费用1.8 贷应收账款203.4
暖暖老师
2022 07/05 13:36
2借主营业务收入30 应交税费应交增值税销项税5.1 贷银行存款35.1
暖暖老师
2022 07/05 13:37
3借银行存款17.55 贷其他业务收入15 应交税费应交增值税销项税2.55
暖暖老师
2022 07/05 13:37
借其他业务成本10 贷原材料10
暖暖老师
2022 07/05 13:39
4借银行存款80 贷预收账款80
暖暖老师
2022 07/05 13:39
借合同履约成本50 贷劳务成本50
暖暖老师
2022 07/05 13:39
借预收账款75 贷主营业务收入75
暖暖老师
2022 07/05 13:39
借主营业务成本50 贷合同履约成本50
暖暖老师
2022 07/05 13:40
5借管理费用11.7 贷应付职工薪酬11.
暖暖老师
2022 07/05 13:40
借应付职工薪酬11.7 贷主营业务收入10 应交税费应交增值税销项税1.7
暖暖老师
2022 07/05 13:40
借主营业务成本8 贷库存商品8
84784984
2022 07/05 17:44
老师第二大题的业务分录怎么写啊
暖暖老师
2022 07/05 17:55
你把题目单独发上来看看
84784984
2022 07/05 18:35
(二)、甲上市公司为增值税一般纳税人,增值税税率为17%,所得税税率为25%,2014年相关资料如下: (1)当年的利润总额为357. 6万元。(2)确认并结转全年所得税费用。(3)年末将本年利润账户余额结转至未分配利润。期初未分配利润余额为100万元。(4)按当年净利润的10%提取法定盈余公积26. 72万元,股东大会审批通过向投资者宣告派发现金股利50万元。 (5)年末结转各利润分配明细科目。(6)按税法规定当年准予税前扣除的职工教育经费52万元、工会经费41万元,实际发生并计入当年利润总额的职工教育经费50万元、工会经费45万元,除此以外不
84784984
2022 07/05 18:35
考虑其他纳税调整事项。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列问题。<1>、根据上述资料,确认的应纳税所得额是()。 A、361. 6 B、357. 6 C、389. 4 D、389. 2<2>、根据上述资料,确认的应交所得税是()。 A、90. 3 B、90. 4 C、89. 4D、89. 2<3>、根据上述资料,应确认的净利润是()。 A、268. 2 B、271. 2 C、357. 6 D、267. 2
84784984
2022 07/05 18:35
<4>、根据上述资料,下列会计处理正确的是()。  A、确认所得税费用:借记“所得税费用”,贷记“应交税费--应交所得税”B、结转所得税费用:借记“本年利润”,贷记“所得税费用”C、提取法定盈余公积:借记“利润分配--提取法定盈余公积”,贷记“盈余公积--法定盈余公积” D、宣告分派现金股利:借记“利润分配”,贷记“应付股利”<5>、根据上述资料,确认利润分配--未分配利润期末余额是()。 A、290. 48 B、288. 48 C、340. 93 D、217. 2
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