问题已解决

老师,我们前期有一个往来做了暂估入库的,后续发票又都做账了,现在往来不对,我把暂估冲销以后,发票库存是负数了,而且金额还不小,要怎么处理账务?

84785024| 提问时间:2022 07/04 21:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是不是暂估结转的成本没有红冲
2022 07/04 22:01
84785024
2022 07/05 08:26
您的意思 是要把成本再红冲掉?
郭老师
2022 07/05 08:26
对的是的,是这么做的。
84785024
2022 07/05 09:02
好的呢 谢谢了
郭老师
2022 07/05 09:07
不用客气,工作愉快。
84785024
2022 07/05 14:08
我把成本红冲了,当月主营业务成本就是负数了,这也太奇怪了吧
郭老师
2022 07/05 14:09
你好,你当月还有证书的成本吗?
郭老师
2022 07/05 14:09
正数的成本 如果有的话,一正数一负数,抵扣。
84785024
2022 07/05 14:52
正数的成本 预计不够抵扣,
郭老师
2022 07/05 15:00
那就填写负数余额就可以的。
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