问题已解决
老师。我贴银行回单的时候,只要贴其中一个就行了是吗?
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速问速答对的是的,是这么做的。
2022 07/05 08:59
84784986
2022 07/05 09:13
老师。我们我们公司采购借款去跟农户采购农产品,一般回来报销的时候我们开收购单,借款做借其他应收-某某,带银行存款。现在问题是6月借款去采购了,有收购单,但还没开票冲账。那我这个要怎么做啊。借库存商品,带其他应付款(暂估)?
郭老师
2022 07/05 09:14
可以的,可以这么做的。
84784986
2022 07/05 09:43
问题1.到到时候冲账是先做一笔负数冲掉暂估是吗? 问题2.就就是6月我们跟供应商拿货,有采购单了,我也是做暂估入库了。但是供应商开票的时候6的货款跟7月货款开到一起了,有影响吗?
郭老师
2022 07/05 09:45
你好,对的是的,是这么做的,没有关系的,你红冲暂估的,然后再做发票的。
郭老师
2022 07/05 09:45
新的入库正常做就可以。
84784986
2022 07/05 11:11
好的。老师。我们公司因为都是散户多,都不开票。有几家单位的是要发票的,那我已经根据销售单做无票收入了,我们是农产品,免增值税的。借应收账款,贷主营业务收入。他们结账的时候要开票咋整
郭老师
2022 07/05 11:12
红冲上面的,然后再做发票的。