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老师,你好,项目工程已经确认应收账款:借:应收账款 10000 贷:工程结算 10000 所有项目成本已经结转,半年后客户来结应收账款10000时不结算那么多,只结算了9200元。请问老师,800元的差异要怎么做会计分录呢???

84784977| 提问时间:2022 07/05 09:06
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,这个冲减收入即可的
2022 07/05 09:06
84784977
2022 07/05 09:24
老师,请问怎么冲减???
冉老师
2022 07/05 09:28
借主营业务收入 贷应收账款
84784977
2022 07/05 09:44
老师,我都是按项目结算的,所有应收都是:借:应收账款   贷:工程结算。 老师,直接借:主营业务收入  贷:应收账款   这样能行吗???
冉老师
2022 07/05 09:50
如果是这样的话,冲工程结算的
84784977
2022 07/05 11:23
哎,老师,你不是很明白我的意思,我知道一般情况下应收减少是冲工程结算,但是我这个项目已经是属于完工了,成本跟工程结算已经冲平了,而且收入成本也已经结转到营业收入跟营业成本了,相当于是项目所有东西全部结转,只差应收账款要收回了,现在就是收回款时对方少给钱,这样情况怎么做会计分录?????
冉老师
2022 07/05 11:26
对方给的钱少,最好是计入营业外支出 借银行存款 营业外支出 贷应收账款
84784977
2022 07/05 11:52
少给的钱能不能直接减主营业务收入
冉老师
2022 07/05 11:55
可以直接冲减主营业务收入
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