问题已解决
5月份销项税为10万元,进项税1千元,5月份未交增值税4万元,收到退税1-5月的加计递减税款2万元,收到退税会计分录要怎么做啊?
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速问速答 你好 ; 按照里面的 要求来做 ;
2022 07/05 11:11
84785012
2022 07/05 11:24
加计递减少了销项税额
meizi老师
2022 07/05 11:29
你好; 加计抵扣的部分 ; 借应交税费-未交增值税贷其他收益 ; 应交税费-应交增值税; 我还以为你是留底进项税
84785012
2022 07/05 11:34
银行收到退回税款计入营业外收入可以吗?
84785012
2022 07/05 11:36
收到退税加计递减退税的完整分录给我一下
meizi老师
2022 07/05 11:40
1. 可以的。 退税的加计扣除; 可以计入其他收益或者 营业外收入; 2 比如 借 借应交税费-未交增值税贷其他收益 ; 借银行存款贷 借应交税费-未交增值