问题已解决

请问老师,从公户给法人转出二笔款,一笔备注往来,一笔备注开办费,要怎么入账,分录怎么做?谢谢

84784988| 提问时间:2022 07/05 13:30
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员, 借管理费用-开办费 其他应收款 贷银行存款
2022 07/05 13:30
84784988
2022 07/05 13:35
老师,是不是二笔都是:借:其他应收款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应收款
84784988
2022 07/05 13:36
老师,往来只要做:借:其他应收款贷:银行存款,是不是
冉老师
2022 07/05 13:37
是的,你写的很对的
84784988
2022 07/05 13:59
老师,如果公户没有转出库存现金,先拿发票来报销可以先入账吗?
冉老师
2022 07/05 14:02
先拿发票来报销可以先入账
84784988
2022 07/05 14:03
老师,也是做贷:库存现金吗?那库存现金会出现负数吗?
冉老师
2022 07/05 14:03
报销的话,不要走库存现金,如果不是真实的给现金的话
84784988
2022 07/05 14:04
老师,那要怎么做账,拜托
84784988
2022 07/05 14:18
老师,如果是开办费呢?有票没有支款那要怎么做账?
冉老师
2022 07/05 14:21
借管理费用 贷其他应付款
84784988
2022 07/05 14:22
老师,就是全部挂账就是了,对吗?那以后这些款要怎么处理?
冉老师
2022 07/05 14:23
这个款是不是老板已经付过款了
84784988
2022 07/05 14:24
对啊,老板分别有支出三笔款,是不是直接冲老板的支款?
冉老师
2022 07/05 14:24
是直接冲老板的支款
84784988
2022 07/05 14:26
分录是不是这样做: 借:其他应收款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应收款
冉老师
2022 07/05 14:27
是的,学员,你写的很对的
84784988
2022 07/05 14:27
老师,为什么期末处理后会出现负数?
冉老师
2022 07/05 14:29
第一笔的其他应收,是不是小于第二笔 的
84784988
2022 07/05 14:30
老师,我查询,谢谢
冉老师
2022 07/05 14:31
好的,不客气,祝你工作顺利
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