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小规模企这月开专票不包含税970.87,交3个点29.13的税,但这月有一个专票红冲交1点税,不含税-495.05,税是-4.95,请问一下红冲的专票在增值税申报表里添在哪里?

84784992| 提问时间:2022 07/05 14:04
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个填写负数就可以
2022 07/05 14:06
84784992
2022 07/05 14:07
增写在哪里?
84784992
2022 07/05 14:09
正数减红冲的增值税交的税不一样?现在是3个点,红冲的是一个点,差额申报表里还是按3个点交
朴老师
2022 07/05 14:16
填写专票对应的栏次
84784992
2022 07/05 14:18
没有1个点的专票栏?公司是小规模公司
84784992
2022 07/05 14:18
小规模企这月开专票不包含税970.87,交3个点29.13的税,但这月有一个专票红冲交1点税,不含税-495.05,税是-4.95,请问一下红冲的专票在增值税申报表里添在哪里?我用不含税3个点减去不含税1个点970.87-495.05等于475.82,再交3个点等于14.27,实际应该交24.18的税?
朴老师
2022 07/05 14:23
同学你好 填写在三个点的那里然后再填写减免税明细表 但是四月开始专票是三个点的呀
84784992
2022 07/05 14:25
减免税明细表选哪个?红冲是2月的专票
朴老师
2022 07/05 14:29
减免税明细表没有吗
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