问题已解决

老师,我们公司个税老板代扣代缴后,不从员工的工资里面扣除,我不会写分录。 一般情况下,公司代扣代缴,发放工资,再从员工的工资里扣除出来。分录为,发放工资时借应付职工薪酬,贷应交税费个税贷银行存款。交税时,借应交税费个税,贷银行存款。 但是这种公司承担的,我不会写

84785005| 提问时间:2022 07/05 14:19
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好  ; 借营业外支出- 个人 税费  贷银行存款   
2022 07/05 14:21
84785005
2022 07/05 14:25
老师您说的是交税的时候的分录吗?就是拿到交税的银行回单后,对应做的凭证
84785005
2022 07/05 14:28
老师,发放工资的分录需要变化吗?就是这个借:应付职工薪酬,贷:应交税费-个税,贷:银行存款,不好意思哈,我是急性子,所以一下问出去几句话了。
meizi老师
2022 07/05 14:31
 你好;   这个是缴纳的时候直接做这笔; 汇算调整 2;     发工资分录直接做 :借应付职工薪酬  -工资 贷银行存款;  别做贷方个税哈;    个人又不承担的   
84785005
2022 07/05 14:36
老师,上个月做了怎么调呢?上个月写了借:应付职工薪酬,借:财务费用-手续费,贷:应交税费-个税,贷:银行存款
meizi老师
2022 07/05 14:38
 你好;  你红冲了。按实际 重新做分录即可   
84785005
2022 07/05 14:42
老师,是5月的账了,我刚说成上个月说错了,可以直接红冲吗?
meizi老师
2022 07/05 14:43
 你好 ; 可以红冲处理的   
84785005
2022 07/05 14:47
那老师我不红冲这样写可以不,借:营业外支出-个税,贷:应交税费-个税。摘要写调整5月分录
meizi老师
2022 07/05 14:49
 你好 ; 你这样你科目 之前缴纳了吗   
84785005
2022 07/05 15:16
已经缴纳了,对了老师,这样计入营业外收入,您上面说的汇算清缴的时候怎么调整呢?
meizi老师
2022 07/05 15:21
 你好 ;  是的。  缴纳了做借方个税的分录。 现在做   借:营业外支出-个税,贷:应交税费-个税。摘要写调整5月分录  就对了。 汇算纳税调整表 ;其他里面 填写调增  
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