问题已解决

我们是小规模纳税人,交了500的开票系统维护费,应该是可以抵减增值税的吧

84784983| 提问时间:2022 07/05 16:10
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,如果是税控盘的维护费,可以的
2022 07/05 16:11
紫藤老师
2022 07/05 16:13
减税性质代码及名称栏次选择0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税;其它栏次填报与附表四相同.
紫藤老师
2022 07/05 16:17
你好,对的,你的理解是对的   
紫藤老师
2022 07/05 16:17
对的,等交税的时候就会自动少交500
紫藤老师
2022 07/05 16:18
对的,你的理解是对的   
紫藤老师
2022 07/05 16:19
你需要看是什么合同的
紫藤老师
2022 07/05 16:21
销售合同,那么就是按照购销合同
紫藤老师
2022 07/05 16:22
那么你需要去大厅修改
紫藤老师
2022 07/05 16:25
你这个不需要申报增值税
紫藤老师
2022 07/05 16:27
减税性质代码及名称栏次选择0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税;其它栏次填报与附表四相同.
紫藤老师
2022 07/05 16:29
有货物有服务,那么分别填写
84784983
2022 07/05 16:12
在增值税申报表的哪个位置填写啊
84784983
2022 07/05 16:16
填上本期发生额500和本期实际抵减额500就行对吧
84784983
2022 07/05 16:17
等交税的时候就会自动少交500吧
84784983
2022 07/05 16:17
其他的表里不填这个内容了吧
84784983
2022 07/05 16:18
因为合同额交的印花税也写资金账簿吗
84784983
2022 07/05 16:20
就是服务销售合同
84784983
2022 07/05 16:22
印花税税目那写的资金账簿,好像改不了
84784983
2022 07/05 16:25
我增值税保存不了,说是主表的应纳税减征额得填
84784983
2022 07/05 16:26
为什么?每个季度我们都要申报啊
84784983
2022 07/05 16:28
我们有货物有服务,填在哪个的下面
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