问题已解决

对方**公司,开票后,工程款到账,未到征期,在支付给对方工程款时要扣除相应的税金和管理费,这个分录应该怎么做?

84784995| 提问时间:2017 05/27 17:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 主营业务收入 应交税费
2017 05/27 21:11
84784995
2017 05/30 10:42
老师,第个分录里的其他应付款指的是什么呢 假如工程款是100,我们收到的费用是20,税金是10.应转给对方的是70,应该怎么做呢
邹老师
2017 05/30 10:44
你好,就是收到应当支付给**方的款项 借;银行存款 贷;其他应付款 100 借;其他应付款100 贷;银行存款 70 主营业务收入 应交税费
84784995
2017 05/30 10:54
老师,其他应付款我增加了明细,是对方的名称,那其他应付100,对吗,我做的是借银行存款 100 贷其他应付70,应交税金10.营业收入20 然后支付时,借其他应付款 应交税金 贷银行存款 这样对吗,
邹老师
2017 05/30 11:09
收款 借;银行存款 贷;其他应付款 100 退回**单位70 借;其他应付款100 贷;银行存款 70 主营业务收入 应交税费
84784995
2017 05/30 14:13
好的,谢谢老师!您这样做,不是把属于公司收入的这一部分也计入其他应付款了吗,我有点不理解,麻烦您帮我分析一下
邹老师
2017 05/30 14:14
你好,你们收入只是30的部分,而不是100
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