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你好老师,请问我们一般纳税人,做的是煤,公司上个月进货我做的借预付账款,贷银行存款;收到货后借原材料,借应交税费应交增值税进项税,贷预付账款单位名称,上个月收到预收款200万,这个月发出货并开出发票,请问会计分录怎么做?

84785044| 提问时间:2022 07/05 16:16
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2022 07/05 16:21
84785044
2022 07/05 16:22
请问老师那原材料不用做出库账务处理吗?
宋生老师
2022 07/05 16:24
您好!你结转成本的时候要做
84785044
2022 07/05 16:25
请问老师结转成本会计分录怎么做?
宋生老师
2022 07/05 16:27
你好!你们有生产吗?还是煤炭直接卖了
84785044
2022 07/05 16:30
老师,我们买过来就从煤矿直接卖了
宋生老师
2022 07/05 16:31
你好!那你就一开始应该入库存商品 现在是借主营业务成本 贷库存商品
84785044
2022 07/05 16:33
你是说我不要用原材料,直接用库存商品这个科目是吗?
宋生老师
2022 07/05 16:39
您好!是的,你购进的时候就入库存商品
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