问题已解决
老师,我4月份5月和个人(自然人)采购货物,那6月份合计一起付款,6月收到一张发票,我4月份5月份以什么作为原始凭证,因为发票是6月才收到
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速问速答你好,对方的发货单,你单位的入库单。
2022 07/05 16:47
郭老师
2022 07/05 16:58
你好不可以的红冲之前的,然后再做发票的。
郭老师
2022 07/05 17:01
因为发票不允许提前做,四月份,五月份暂估,六月份收到了发票红冲暂估,然后再做发票的。
郭老师
2022 07/05 17:08
你什么时间销售出去的?
郭老师
2022 07/05 17:11
那发票到了之后,你红冲暂估入库的,然后红冲结转的成本在做发票的,在结转成本。
郭老师
2022 07/05 17:17
对方的发货单,你单位的入库单。
84785010
2022 07/05 16:55
6月收到发票,是附在4月的进货凭证?
84785010
2022 07/05 17:00
不明白,实际发生是4月。6月份付款才收到发票,4月已经入库已经结转成本了,发票是6月开6月收到,我放到入库的凭证里,这样做对吗?
84785010
2022 07/05 17:05
哦,,那么结转的成本咋说?
84785010
2022 07/05 17:06
意思就是以发票的时间为准入账,对吧,前面的只是暂估
84785010
2022 07/05 17:09
4月销售5月也销售
84785010
2022 07/05 17:15
暂估入库需要什么单据入账吗?、