问题已解决

一月支付主营业务成本的时候(未收到票)做错分录: 借 主营业务成本 贷:银行存款 这个月收到了发票,更正分录: 借:主营业务成本(负数) 贷:银行存款(负数) 借:预付账款-某公司 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:预付账款-某公司 这样正确吗?

84784989| 提问时间:2022 07/06 00:54
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桔梗老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022 07/06 01:43
84784989
2022 07/06 05:23
我之前做错了分录应该怎么更正
桔梗老师
2022 07/06 07:57
同学,您好!您的更正分录正确。
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