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老师,6月买的东西,6月到货,但是发票是7月到的,这样的话,可以把7月到的发票贴在6月的账本上吗?6月买的时候,我是借:预付账款 100 贷:银行存款100,东西到货的时候我没有做分录,现在发票到了,我可以这样吗?在6月的分录上,借:管理费用--办公用品100 贷:预付账款100 还是将这边分录做到7月份(发票到的月份)?

84785027| 提问时间:2022 07/06 11:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,最好不要这么做,七月份的,如果你做到六月份的凭证,后面税务局查账的话,他会要求企业写说明的。
2022 07/06 11:32
84785027
2022 07/06 11:35
那老师,6月到货的时候我可以不做分录处理吗?直接在7月发票到的时候再做?
郭老师
2022 07/06 11:36
可以的,可以这么做的。
84785027
2022 07/06 11:38
老师,要是6月到货时候,我做了借:管理费用--办公费 100 贷:预付账款--暂估入库100,等7月发票的时候,再做 借:预付账款--暂估入库 100 贷:预付账款 100?
郭老师
2022 07/06 11:40
可以的,可以这么做。
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