问题已解决

我们公司4月份开了一直负数增值专用发票,4到6月份的增值税也申报了,现在要申请退税,具体怎么操作?在税务局电子网站上选了一般退抵税管理的退税申请误收多缴,但进去之后差不多要退税的发票,这个要怎么操作?

84784977| 提问时间:2022 07/06 11:33
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 意思是多缴纳了。电子税务局 - 一般退抵税管理 - 误收多缴申请表去报 ; 申请退税的
2022 07/06 11:37
84784977
2022 07/06 11:39
但我把我开的负数发票号码填上去查不到,是我哪步做错了吗?我这边是深圳的电子税务局网站
meizi老师
2022 07/06 11:43
你好 ;    你是不是负数 产生的税额抵减了 ?   
84784977
2022 07/06 11:45
不是,我们是小规模,发票都是去税务局代开的,没有抵减,每次去税务局代开发票之后马上扣款的,没有抵的
meizi老师
2022 07/06 11:48
 你好 ; 没有的话; 先开票出来; 在去红冲;  表格里面要体现你红冲税额才行的  
84784977
2022 07/06 11:49
票4月份已经开出来了,当时那边工作人员说要季报税之后才能申请,现在季报也报了,还是申请不了
meizi老师
2022 07/06 11:52
 你好 ;   那你先把季报报了; 系统报不了的。 找税务局大厅那边去报   
84784977
2022 07/06 11:53
已经去税务大厅报过了,但还是查不到税票号
meizi老师
2022 07/06 12:13
你好 ; 税票号你们自己开票出去;  开票系统- 发票查询里面去看   
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