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2018年6月10日,甲公司根据购销合同约定,向乙公司预付购货款10万元,6月28日,收到乙公司发来的材料一批,所附的增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税3.2万元,7月5日,甲公司通过银行转账向乙公司补付货款13.2万元。已知甲公司为增值税一般纳税人,要求对甲公司上述业务进行账务处理

84785034| 提问时间:2022 07/06 12:09
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小杜杜老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
同学你好 借:预付账款10 贷:银行存款10 借:原材料20 应交税费-应交增值税(进项税额)3.2 贷:预付账款23.2 借:预付账款13.2 贷:银行存款13.2
2022 07/06 12:10
84785034
2022 07/06 12:11
就这样就可以了吗?
小杜杜老师
2022 07/06 12:18
是的,就是这样就可以了
84785034
2022 07/06 12:19
那老师,这道题不是要进行账务处理吗?
小杜杜老师
2022 07/06 12:20
账务处理不是已经做了吗
84785034
2022 07/06 12:25
做了?题目说要求对甲公司上述业务进行账务处理
小杜杜老师
2022 07/06 12:30
写的分录不就是账务处理?
84785034
2022 07/06 12:30
好的,谢谢老师
小杜杜老师
2022 07/06 12:30
嗯呢,不用客气的哈~
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