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老师,6月份的一张进项专票我已经抵扣了,现在要退票给对方,跨月了我要怎么办?

84785041| 提问时间:2022 07/06 18:57
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,没事的,这个本期进项税转出,后期开过来在抵扣
2022 07/06 18:58
84785041
2022 07/06 19:02
我们已经交税了,在哪里做进项税转出?没弄过 我们6月已经扎账了
冉老师
2022 07/06 19:03
下个月申报的时候,有个附表 进项税额转出的申报方法: 在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。进项税额转出只要在“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里的进项税额转出第20栏,红字专用发票通知单注明的进项税额里填制即可的,这里填制了增值税申报总表里就会自动生成的。 所谓增值税进项税额转出是将那些按税法规定不能抵扣,但购进时已作抵扣的进项税额如数转出,在数额上是一进一出,进出相等。而视同销售是指企业对某项业务未做销售处理,但按税法规定应视同销售交纳相关税费,需计算交纳增值税销项税额。
84785041
2022 07/06 19:03
就是退票给对方,对方也不用再开给我们的这种
冉老师
2022 07/06 19:04
如果这样下个月申报的时候进项转出即可
84785041
2022 07/06 19:13
我说错了,6月我们已经抵扣做账了,进项票是不是好像不能退给对方了吧?
冉老师
2022 07/06 19:18
可以的,7月份进项转出即可的
84785041
2022 07/06 19:43
那要在我们开票的金税盘里做进项转出吗
冉老师
2022 07/06 20:11
现在如果已经申报过税了,就不能了,只能下个月申报期了
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