问题已解决
老师您好!我公司有以前认证的进项税额用于免税,当期已转出,现对方开具红字发票,我现在应该怎么处理这笔红字的进项呢
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速问速答同学,你好
之前的分录红字冲销
2022 07/06 19:37
84785013
2022 07/06 19:46
税务系统里面怎么报呢
小菲老师
2022 07/06 19:55
同学,你好
你之前已经填过进项税额转出吗?
84785013
2022 07/06 19:58
是的,现在报税的时候又出来了
小菲老师
2022 07/06 20:01
同学,你好
不用填的
84785013
2022 07/06 20:04
不填的话系统会有红字进项转出,这样我们就要多交税
小菲老师
2022 07/06 20:22
同学,你好
你联系专管员,说明情况
84785013
2022 07/06 20:54
谢谢老师
小菲老师
2022 07/06 20:57
不客气,祝工作顺利!