问题已解决
别人委托我们单位加工,如果进委托加工物资,怎么做账。月末怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答委托加工物资是委托方的处理,你作为受托方是不用这个科目的,你只是队里需要收到的钱确认收入,你发生了加工成本,确认主营业务成本就行了。
2022 07/06 20:35
84784985
2022 07/06 20:39
不是主营业务收入吗,我们给别人加工,我们收到了钱,不是主营业务收入吗,为什么是主营业务成本
陈诗晗老师
2022 07/06 20:40
你收到的钱是主营业务收入,那你加工,你发生了加工成本,释放主营业务成本,你看我前面给你的回复。
84784985
2022 07/06 20:41
那我是需要确定主营业务成本,还得确定主营业务收入吗
陈诗晗老师
2022 07/06 20:44
都要确认,那首先你要收钱对不对,收了这个钱就是你的主营业务收入,那你帮人家加工,你总得发生成本,你要给一些材料,你要付人工吗?这些就是你的主营业务成本。
84784985
2022 07/06 20:46
谢谢老师了,月末结转这部分我老弄不懂有没有什么办法可以弄明白月末结转,工业企业的账
陈诗晗老师
2022 07/06 20:47
我建议你看一下咱们学堂有那个工业级的实操课程。