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老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录

84784948| 提问时间:2022 07/06 21:34
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票,不需要做分录了
2022 07/06 21:35
84784948
2022 07/06 21:37
谢谢老师
文文老师
2022 07/06 21:38
 好的,祝你工作顺利!
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