问题已解决

老师我现在有一个问题,如果我有进项税额本期没有认证抵扣,账务处理如何写呢,借费用待认证进项税额还是待抵扣进项税额呢

84784981| 提问时间:2022 07/07 08:05
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)
2022 07/07 08:13
84784981
2022 07/07 10:38
这个月没有认证的
王超老师
2022 07/07 10:47
没有认证的话,你暂时放到旁边,等到需要的时候再认证 这边就不需要账务处理的
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