问题已解决
老师我现在有一个问题,如果我有进项税额本期没有认证抵扣,账务处理如何写呢,借费用待认证进项税额还是待抵扣进项税额呢
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速问速答你好
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)
2022 07/07 08:13
84784981
2022 07/07 10:38
这个月没有认证的
王超老师
2022 07/07 10:47
没有认证的话,你暂时放到旁边,等到需要的时候再认证
这边就不需要账务处理的