问题已解决

老师,对方开给我们的进项发票,我们已经认证,对方又夸月冲红了,我们的账务是把上月的凭证冲红,重新再做分录对吧,还需要注意什么?认证这块怎么处理,对方账务也是冲红之前账务,重新做账吧

84784962| 提问时间:2022 07/07 08:43
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
。做原来的负数分录。增值税表二进项转出。
2022 07/07 08:47
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