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专票已经抵扣认证了,增值税也申报了,跨月再红冲认证的专票,是不是得补交税款?

84785026| 提问时间:2022 07/07 09:19
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84785026
金牌答疑老师
职称:初级会计师
6月份再没有进项,7月份的进项专票可以认证抵扣吗?
2022 07/07 09:25
84785026
2022 07/07 09:41
就是,那我红冲专票以后再怎么操作?
84785026
2022 07/07 09:46
发票抵扣认证服务平台需要重新操作不?增值税申报表我更正申报
84785026
2022 07/07 09:54
7月份开的红字发票
84785026
2022 07/07 10:14
不管怎么操作,红冲的税款是必须缴纳了哦?
郭老师
2022 07/07 09:22
你好,你有其他的进项,可以用其他的进项抵扣,如果没有的话需要交税。
郭老师
2022 07/07 09:26
七月份的开票日期不可以的。
郭老师
2022 07/07 09:43
你好,直接在附表二里面进项转出就可以的。
郭老师
2022 07/07 09:49
不需要的,什么时间开的红字信息。
郭老师
2022 07/07 09:57
你撤销了之后就不要做进项转出了。
郭老师
2022 07/07 09:57
开了红字信息表之后,你在八月份申报的时候再做进项转出。
郭老师
2022 07/07 10:17
对的是的,是这么做的。
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