问题已解决

老师,我们幼儿园是新政府会计制度。我们的保教费和伙食费是一学期收一次,但是是按月份计算保教费和伙食费的,如果有请假等情况的还需要计算退费。所以在学期初的时候就先预收整个学期的保教费和伙食费,然后再根据每月的来园天数来计算实际应该收多少保教费和伙食费。我想问一下分录是不是这样子做的 1.学期初预收整个学期保教费和伙食费 借:银行存款 贷:其他收入--预算收入 2.每月根据实际来园天数算实际应收保教费和伙食费 借:其他收入--预算收入 贷:事业收入(保教费) 其他应付款--幼儿伙食费

84784952| 提问时间:2022 07/07 10:30
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 是这样做的
2022 07/07 10:45
84784952
2022 07/07 10:46
老师,那预算会计应该怎么做呢
朴老师
2022 07/07 10:50
你们是事业单位的吗
84784952
2022 07/07 11:00
是的,我们是事业单位
朴老师
2022 07/07 11:04
同学你好 借事业支出 贷银行存款
84784952
2022 07/07 11:12
老师,那我们支出伙食费的时候应该怎么做分录呢
朴老师
2022 07/07 11:17
借事业支出 贷银行存款
84784952
2022 07/07 11:18
老师,伙食费收的时候是走其他应付款--幼儿伙食费,怎么支出的时候走事业收入呢
朴老师
2022 07/07 11:22
同学你好 你们做的代收代付吗
84784952
2022 07/07 11:28
是这样子的,我们收的伙食费只能用与购买幼儿食材,不能用于其他的,这种是不是代收代支呢
朴老师
2022 07/07 11:36
同学你好 这个属于的
84784952
2022 07/07 11:39
那我们支出食材款的时候应该怎么做分录呢
朴老师
2022 07/07 11:44
同学你好 借其他应付款 贷银行存款
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